A contribuição dos controles internos na execução de uma auditoria no setor financeiro: o caso de uma cooperativa

dc.contributor.authorJuliani, Caroline Oliveira
dc.date.accessioned2018-07-13T00:47:25Z
dc.date.available2017
dc.date.available2018-07-13T00:47:25Z
dc.date.issued2018-07-12
dc.description27 f.pt_BR
dc.description.abstractEste estudo visa demostrar a importância do controle interno como ferramenta de auxílio na confiabilidade e veracidade das informações registradas, por meio da auditoria é verificado a qualidade de seus processos, afim de sugerir as soluções que garantam a efetividade dos controles internos e na eficiência dos mesmos.Tem como objetivo demostrar a importância dos controles internos para a realização da auditoria interna no setor financeiro de uma cooperativa. Desta maneira, a auditoria interna existente na cooperativa objetiva a prevenção para que não ocorra riscos de erros ou fraudes, gerando assim, controles internos eficazes e informações confiáveis. Realizou-se um estudo com embasamento teórico em livros e artigos, sendo uma pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso, onde é confrontando com as informações existentes dos controles do setor financeiro, no seu fazer do dia a dia. Tendo como base uma pesquisa aplicada, descritiva e qualitativa, observou-se como acontece o cumprimento dos controles internos, por meio da auditoria interna, aplicando o programa de auditoria por intermédio dos papeis de trabalho, os quais apontam as fragilidades e embasam a elaboração do relatório de auditoria. Desta forma conclui-se que controles internos eficientes contribuem no andamento e aperfeiçoamento do setor financeiro, visando a credibilidade da cooperativa perante a comunidade.pt_BR
dc.identifier.urihttps://bibliodigital.unijui.edu.br/items/b5e5e120-fe00-443f-8451-c35c5e5ed50e
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectCiências sociais aplicadas.pt_BR
dc.subjectGestão.pt_BR
dc.subjectControles.pt_BR
dc.subjectAuditoria.pt_BR
dc.subjectFinanceiro.pt_BR
dc.subjectRiscos.pt_BR
dc.titleA contribuição dos controles internos na execução de uma auditoria no setor financeiro: o caso de uma cooperativapt_BR
dc.typeTCCpt_BR
mtd2-br.advisor.instituationUniversidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sulpt_BR
mtd2-br.advisor.nameVieira, Euselia Paveglio

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